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【教学实践周“尚行论坛”第九期职业规划系列讲座】 企业内部控制审计
2023-07-06  

2023626日星期一,上午九点三十分,会计学院荣幸邀请到诚安信会 师事务所高级审计师李丽红老师,为我院学子提供教学指导。本次教学的主题 企业内部控制审计,以内部控制为核心内容,为学生深入浅出的介绍企业的内部控制审计。讲座由会计系刘丽华博士主持,黄浩教学副院长出席了讲座。


李丽红老

随着社会经济的不断发展,公司内部控制审计其实是公司最后最重要的一道 口,防范错弊,将风险扼杀在摇篮中,对企业的长治久安是功不可没的。这就 定了内部控制审计绝不是查查账就可以了,还应该通过与内部控制、风险管理 相结合的去关注企业的业务流程,梳理流程,总结风险点,帮助企业规避风险。 以说,内部控制审计在企业中起着关键的作用,它不仅给企业的内部控制带来 影响,同时还对风险管理有着重要作用。在面对着这三者之间的关系进行分析, 提升企业在未来的发展道路上,稳定发展持续提高企业核心竞争力。

后续李丽红老师从内部控制审计的定义入手,并结合自己多年的工作经验, 为学生系统的阐述了内部控制审计,内部控制制度审计的对象是被审计单位的内 部控制制度,对这些制度的检查、测试也就构成了内部控制制度审计的基本内容。 内部控制五要素有:1 、控制环境 2 、风险评估 3 、控制活动 4 、信息与沟通 5、监控/内部监督。而设计缺陷和运行缺陷是企业最容易发生的内部控制问题,在 审计实务中需要重点关注。随后,还介绍了内部控制审计的意义以及现状,并结合实际案例进行了深入的讲解。

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座现场

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我院代表与讲课嘉宾合影

最后,与会学生向李丽红老师表达了感谢,本次讲座圆满结束。会后学生对 本次讲座反响热烈、普遍认为李老师的讲课生动有趣、案例丰富、讲解深入浅出, 起了同学们对内部控制审计学科的浓厚兴趣,大大提高了学习积极性和对个人 未来职业规划的一个思考。


图文:周小霞

编辑:彭洁珊

初审:刘丽华

复审:彭洁珊

审核:黄浩


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